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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1120 Data de lançamento: 08/03/2019
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO IWJ6416 - FREEZAR RODAS DIANTEIRAS,TROCA DE PNEU, E PROGRAMAÇÃO DO PAINEL Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO IWJ6416 - FREEZAR RODAS DIANTEIRAS,TROCA DE PNEU, E PROGRAMAÇÃO DO PAINEL 210,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO IWJ6416 - FREEZAR RODAS DIANTEIRAS,TROCA DE PNEU, E PROGRAMAÇÃO DO PAINEL Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO IWJ6416 - FREEZAR RODAS DIANTEIRAS,TROCA DE PNEU, E PROGRAMAÇÃO DO PAINEL 210,00
08/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº T/1916; 210,00
14/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1120/2019 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00