| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA |
| Número do empenho: | 123 | Data de lançamento: | 15/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: pretação de serviços conserto onibus placa bez 1279 | 97,00 | 97,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: pretação de serviços conserto onibus placa bez 1279 | 97,00 | ||
| 15/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/2071; T/1887; | 97,00 | ||
| 21/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 123/2019 ANDRE LUIS ANDREOLA - 333 | 97,00 | ||
| TOTAL | 97,00 | 97,00 | 97,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||