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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1642 Data de lançamento: 27/03/2019
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLAINAR CABEÇOTE 120,00 120,00
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSENTAR VALVULAS 100,00 100,00
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESMONTAGE E MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR DO CABEÇOTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IUX 5096 600,00 600,00
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA IWJ 6416 Finalidade: SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUX 5096 E IWJ 6416 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLAINAR CABEÇOTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSENTAR VALVULAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESMONTAGE E MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR DO CABEÇOTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IUX 5096 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA IWJ 6416 Finalidade: SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUX 5096 E IWJ 6416 920,00
27/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº T/1926; T/1924; 920,00
01/04/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1642/2019 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 920,00
TOTAL 920,00 920,00 920,00
SALDO A PAGAR 0,00