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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRAçADO CONSTRUçõES E SERVIçOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 70 Data de lançamento: 09/01/2019
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Escavação, carga e transporte de material 2ª categoria - 200 < DMT < 400 mcs Finalidade: ITEM INCLUSO AO CONTRATO Nº 045/2018, ATRAVÉS DO ADITAMENTO Nº001, CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. (OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO DE LIGAÇÃO SEDE DO MUNICÍPIO PARA ERS-420 32.889,77 32.889,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2019 Escavação, carga e transporte de material 2ª categoria - 200 < DMT < 400 mcs Finalidade: ITEM INCLUSO AO CONTRATO Nº 045/2018, ATRAVÉS DO ADITAMENTO Nº001, CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO A ESTE EMPENHO. (OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO DE LIGAÇÃO SEDE DO MUNICÍPIO PARA ERS-420 32.889,77
06/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº F/796; 32.889,70
06/03/2019 Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 70/2019, 1880 - Traçado Construções e Serviços Ltda 1.612,76
06/03/2019 Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 70/2019, 1880 - Traçado Construções e Serviços Ltda 6.108,93
07/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2019 Traçado Construções e Serviços Ltda - 1880 25.168,01
06/11/2019 estornado por não ter utilizado o valor empenhado -0,07
TOTAL 32.889,70 32.889,70 32.889,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 06/03/2019 1.612,76 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 06/03/2019 6.108,93 Lançada
TOTAL   7.721,69