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Última atualização realizada em 04/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1174 Data de lançamento: 21/02/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. PAB PACS - FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE FEVEREIRO DE 2020 0,00 2.413,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2020 VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE FEVEREIRO DE 2020 2.413,50
21/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 2.413,50
28/02/2020 Pagamento de Empenho 1174/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.413,50
TOTAL 2.413,50 2.413,50 2.413,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.