Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: IZARçO VAZZATA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1208 |
Data de lançamento: |
21/02/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ERECHIM COMPRAR MUDAS DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DA CIDADE |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2020 |
ERECHIM COMPRAR MUDAS DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DA CIDADE |
30,00 |
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21/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/14088; |
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30,00 |
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09/04/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1208/2020
Izarço Vazzata - 344 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.