Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERNANDA FIABANI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1209 |
Data de lançamento: |
21/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
*ERECHIM - ORÇAMENTO E COMPRAS DE MATERIAIS.
*MARCELINO RAMOS - VISITAR PACIENTE |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2020 |
*ERECHIM - ORÇAMENTO E COMPRAS DE MATERIAIS.
*MARCELINO RAMOS - VISITAR PACIENTE |
28,00 |
|
|
| 21/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/14087; |
|
28,00 |
|
| 04/03/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1209/2020
FERNANDA FIABANI - 518 |
|
|
28,00 |
| TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.