Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SADI PEDRO SOTORIVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1324 |
Data de lançamento: |
28/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO ADULTA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO BORRACHARIA
Finalidade: TROCA PNEU IVJ5397 |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2020 |
SERVIÇO BORRACHARIA
Finalidade: TROCA PNEU IVJ5397 |
15,00 |
|
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| 28/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/290; |
|
15,00 |
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| 05/03/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1324/2020
SADI PEDRO SOTORIVA - 793 |
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15,00 |
| TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.