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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EDSON JOSE FERRANTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1338 Data de lançamento: 28/02/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFAN - PNATE
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Federal PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO Nº037/2019,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2.049,66 2.049,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2020 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO Nº037/2019,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2.049,66
28/02/2020 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO Nº037/2019,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2.049,66
28/02/2020 SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO Nº037/2019,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 55,34
28/02/2020 Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1338/2020, 765 - EDSON JOSE FERRANTI 55,34
28/02/2020 VALOR A SER RETIDO - INSS -55,34
06/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1338/2020 EDSON JOSE FERRANTI - 765 1.994,32
TOTAL 2.049,66 2.049,66 2.049,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 28/02/2020 55,34 Lançada
TOTAL   55,34