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Última atualização realizada em 07/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1440 Data de lançamento: 03/03/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 ARRUELA LISA5/16 Finalidade: ARRUELA 5/16 LISA P/ OFICINA MEC. 0,13 37,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2020 ARRUELA LISA5/16 Finalidade: ARRUELA 5/16 LISA P/ OFICINA MEC. 37,83
03/03/2020 Conforme DANFE Nº 1/0252326; 37,83
21/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1440/2020 COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA - 1629 37,83
TOTAL 37,83 37,83 37,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.