Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOEL ROBERTO PERTILE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1469 |
Data de lançamento: |
05/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFEIÇÃO REFEIÇÃO JOEL PERTILE, ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE A 7ª EXPOBARRA, NOS MUNICÍPIOS VIZINHOS |
24,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2020 |
REFEIÇÃO REFEIÇÃO JOEL PERTILE, ENTREGA DE MATERIAIS REFERENTE A 7ª EXPOBARRA, NOS MUNICÍPIOS VIZINHOS |
24,00 |
|
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| 05/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5617; |
|
24,00 |
|
| 16/03/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1469/2020
Joel Roberto Pertile - 355 |
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24,00 |
| TOTAL |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.