Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1498 |
Data de lançamento: |
06/03/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO Nº 37/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO7 |
2.875,22 |
2.875,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2020 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO Nº 37/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO7 |
2.875,22 |
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06/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/28285753; |
|
2.875,22 |
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06/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2020
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 |
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2.875,22 |
06/03/2020 |
ERRADO |
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-2.875,22 |
09/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2020
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 |
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2.875,22 |
TOTAL |
2.875,22 |
2.875,22 |
2.875,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.