Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1513 |
Data de lançamento: |
09/03/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Meia diária para fins de viagem a Porto Alegre em audiência junto a secretaria dos transportes para tratardos acessos asfálticos municipais. |
238,70 |
238,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2020 |
Meia diária para fins de viagem a Porto Alegre em audiência junto a secretaria dos transportes para tratardos acessos asfálticos municipais. |
238,70 |
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09/03/2020 |
Meia diária para fins de viagem a Porto Alegre em audiência junto a secretaria dos transportes para tratardos acessos asfálticos municipais.
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238,70 |
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30/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2020
Marcelo Arruda - 203 |
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238,70 |
TOTAL |
238,70 |
238,70 |
238,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.