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Última atualização realizada em 01/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DEZ ELETRECIDADE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1543 Data de lançamento: 10/03/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 CABO PP 3X2,5MM 3,93 1.963,50
200.00 CABO PP 2X1,5MM 1,90 380,00
140.00 CABO MULTIPLÉX 4 X 10MM 4,10 574,00
30.00 CABO MULTIPLÉX 3 X 6,0MM 9,36 280,80
40.00 CABO PP 3X4,0MM Finalidade: MATERIAL ELETRICO PARA EVENTO FEIRA MUNICIPAL. FIAÇÃO PARA ETANDES DE EXPOSIÇÃO. 6,29 251,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2020 CABO PP 3X2,5MM CABO PP 2X1,5MM CABO MULTIPLÉX 4 X 10MM CABO MULTIPLÉX 3 X 6,0MM CABO PP 3X4,0MM Finalidade: MATERIAL ELETRICO PARA EVENTO FEIRA MUNICIPAL. FIAÇÃO PARA ETANDES DE EXPOSIÇÃO. 3.449,90
10/03/2020 Conforme DANFE Nº 55/16172; 3.449,90
06/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1543/2020 DEZ ELETRECIDADE LTDA - 5788 3.449,90
TOTAL 3.449,90 3.449,90 3.449,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.