Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GRAFOLUZ EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1692 |
Data de lançamento: |
17/03/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
400.00 |
CRACHAS
Finalidade: CRACHAS PARA EXPOBARRA 2020 |
1,44 |
576,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2020 |
CRACHAS
Finalidade: CRACHAS PARA EXPOBARRA 2020 |
576,00 |
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17/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/32250; |
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576,00 |
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11/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1692/2020
GRAFOLUZ EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 2178 |
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576,00 |
TOTAL |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.