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Última atualização realizada em 11/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1696 Data de lançamento: 18/03/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ALGODÃO ROLO 500G 10,50 21,00
50.00 CATETER INTRAVENOSO 0,60 29,90
1.00 BOBINA GRAU CIRURGICO 73,85 73,85
10.00 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/500 11 FIOS 47,64 476,40
10.00 AGULHA 13X4,5 5,00 50,00
500.00 SERINGA DESCARTAVEL 20 ML S/AG 0,16 77,50
250.00 SERINGA DESCARTAVEL 10ML 0,23 57,50
500.00 SERINGA DESCARTAVEL 3ML 0,11 54,50
12.00 ATADURA DE CREPE 8CM X 1,2 Finalidade: MATERIAL HOSPITALAR 0,30 3,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2020 ALGODÃO ROLO 500G CATETER INTRAVENOSO BOBINA GRAU CIRURGICO COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/500 11 FIOS AGULHA 13X4,5 SERINGA DESCARTAVEL 20 ML S/AG SERINGA DESCARTAVEL 10ML SERINGA DESCARTAVEL 3ML ATADURA DE CREPE 8CM X 1,2 Finalidade: MATERIAL HOSPITALAR 844,25
18/03/2020 Conforme DANFE Nº 1/14567; 844,25
19/05/2020 VALOR A SER PAGO COM DOTAÇÃO PAB FIXO -844,25
19/05/2020 VALOR A SER PAGO COM DOTAÇÃO PAB FIXO -844,25
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.