Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1709 |
Data de lançamento: |
18/03/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
ABACAXI
Finalidade: MATERIAIS PARA GRUPOS DO CRAS |
5,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2020 |
ABACAXI
Finalidade: MATERIAIS PARA GRUPOS DO CRAS |
80,00 |
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18/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5197; |
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80,00 |
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30/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1709/2020
Claudio Lazarotto - 314 |
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80,00 |
31/03/2020 |
ESTORNO PAGAMENTO DEVOLUÇAO TED |
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-80,00 |
13/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1709/2020
Claudio Lazarotto - 314 |
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80,00 |
13/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1709/2020
Claudio Lazarotto - 314 |
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80,00 |
13/04/2020 |
erro |
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-80,00 |
30/04/2020 |
ted retornou |
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-80,00 |
24/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1709/2020
Claudio Lazarotto - 314 |
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80,00 |
TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.