Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VERSATIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
188 |
Data de lançamento: |
14/01/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GANCHO TAMPA CAÇAMBA
Finalidade: PEÇA CAÇAMBA CAMINHÃO ATEGO 2730 |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2020 |
GANCHO TAMPA CAÇAMBA
Finalidade: PEÇA CAÇAMBA CAMINHÃO ATEGO 2730 |
110,00 |
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14/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1861; |
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110,00 |
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21/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 188/2020
VERSATIL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME - 2389 |
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110,00 |
TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.