Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2136 |
Data de lançamento: |
16/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TOMADA DE EMBUTIR |
9,00 |
27,00 |
| 1.00 |
LUVA EMBORRACHADA
Finalidade: MATERIAL SEC. ADMINIST
RAÇÃO |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2020 |
TOMADA DE EMBUTIR LUVA EMBORRACHADA
Finalidade: MATERIAL SEC. ADMINIST
RAÇÃO |
37,00 |
|
|
| 16/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/028880083; |
|
37,00 |
|
| 30/04/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2136/2020
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 |
|
|
37,00 |
| TOTAL |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.