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Última atualização realizada em 26/10/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2193 Data de lançamento: 22/04/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 ARRUELA LISA 5/16 0,13 12,61
100.00 PORCA ROS. GROS. - 5/16 0,12 11,78
20.00 DISCO CORTE - MEDIO - 7" X 1/16" X 7/8" 6,90 138,00
4.00 DISCO DESBASTE - PEQUENO Finalidade: ESTOQUE 3,90 15,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2020 ARRUELA LISA 5/16 PORCA ROS. GROS. - 5/16 DISCO CORTE - MEDIO - 7" X 1/16" X 7/8" DISCO DESBASTE - PEQUENO Finalidade: ESTOQUE 177,99
22/04/2020 Conforme DANFE Nº 1/0255686; 177,99
27/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2193/2020 COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA - 1629 177,99
TOTAL 177,99 177,99 177,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.