Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: E MICHELIN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2208 |
Data de lançamento: |
23/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LUVA PVC 60 MM C/ ANEL
Finalidade: MATERIAL PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANO |
44,84 |
448,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2020 |
LUVA PVC 60 MM C/ ANEL
Finalidade: MATERIAL PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANO |
448,40 |
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| 23/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/13711; |
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448,40 |
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| 22/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2208/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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448,40 |
| TOTAL |
448,40 |
448,40 |
448,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.