Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2213 |
Data de lançamento: |
23/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TONER AFICIO |
70,00 |
140,00 |
| 2.00 |
CLIPS 2.0 750 GR
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2020 |
TONER AFICIO CLIPS 2.0 750 GR
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE |
170,00 |
|
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| 23/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/56649; |
|
170,00 |
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| 21/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2213/2020
COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA - 2327 |
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|
170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.