Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2213 |
Data de lançamento: |
23/04/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TONER AFICIO |
70,00 |
140,00 |
2.00 |
CLIPS 2.0 750 GR
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2020 |
TONER AFICIO CLIPS 2.0 750 GR
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE |
170,00 |
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23/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/56649; |
|
170,00 |
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21/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2213/2020
COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA - 2327 |
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170,00 |
TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.