Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2258 |
Data de lançamento: |
23/04/2020 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL DE 2020 |
0,00 |
7.850,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2020 |
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL DE 2020 |
7.850,96 |
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23/04/2020 |
FOLHA DE PGTO REF MÊS DE MARÇO |
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7.850,96 |
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30/04/2020 |
Pagamento de Empenho 2258/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.850,96 |
TOTAL |
7.850,96 |
7.850,96 |
7.850,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.