Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DMI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 23 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviço de telecomunicações, para acesso à internet, banda larga dedicada e não dedicada, por meio de fibra ótica, e, bem como, serviços para acesso à intranet, por meio de fibra ótica - com licença de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, através de empresa credenciada na Anatel, com equipamentos homologados pela Anatel, 24 horas por dia, sete dias por semana, com disponibilidade mensal individual do ponto de rede, de no mínimo 98% (noven 2.950,00 17.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviço de telecomunicações, para acesso à internet, banda larga dedicada e não dedicada, por meio de fibra ótica, e, bem como, serviços para acesso à intranet, por meio de fibra ótica - com licença de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, através de empresa credenciada na Anatel, com equipamentos homologados pela Anatel, 24 horas por dia, sete dias por semana, com disponibilidade mensal individual do ponto de rede, de no mínimo 98% (noventa e oito por cento), para atender os pontos distintos, em prédios e espaços públicos, conforme especificado neste Contrato. 17.700,00
31/01/2020 Conforme Nota Fiscal Nº U/20096; 2.950,00
10/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2020 DMI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME - 5479 2.950,00
05/03/2020 Conforme Nota Fiscal Nº U/21527; 2.950,00
12/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2020 DMI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME - 5479 2.950,00
03/04/2020 Conforme Nota Fiscal Nº U/22791; 2.950,00
17/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2020 DMI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME - 5479 2.950,00
04/05/2020 Conforme Nota Fiscal Nº U/24152; 2.950,00
18/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2020 DMI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME - 5479 2.950,00
03/06/2020 Conforme Nota Fiscal Nº U/25487; 2.950,00
19/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2020 DMI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME - 5479 2.950,00
07/07/2020 Conforme Nota Fiscal Nº U/26931; 2.950,00
16/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2020 DMI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME - 5479 2.950,00
TOTAL 17.700,00 17.700,00 17.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.