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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025

Dados do Empenho
Número do empenho: 2372 Data de lançamento: 27/04/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE PASTILHAS 145,00 145,00
0.50 FLUIDO DE FREIO 24,00 12,00
8.60 OLEO - 5 W 30 35,00 301,00
1.00 MANILHA DO ESCAPAMENTO 270,00 270,00
1.00 ELEMENTO FILTRO AR - ETIOS 23,00 23,00
1.00 FILTRO OLEO 25,00 25,00
1.00 FILTRO OLEO 28,00 28,00
1.00 FILTRO AR Finalidade: MANUTENÇÃO VEICULOS DA SEC. SAUDE 46,00 46,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2020 JOGO DE PASTILHAS FLUIDO DE FREIO OLEO - 5 W 30 MANILHA DO ESCAPAMENTO ELEMENTO FILTRO AR - ETIOS FILTRO OLEO FILTRO OLEO FILTRO AR Finalidade: MANUTENÇÃO VEICULOS DA SEC. SAUDE 850,00
27/04/2020 Conforme DANFE Nº 890/029020912; 850,00
27/05/2020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2372/2020 DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 - 1010 613,31
27/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2372/2020 DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 - 1010 236,69
TOTAL 850,00 850,00 850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.