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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2405 Data de lançamento: 27/04/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 LUVA PROCEDIMENTO 27,90 837,00
50.00 ALGODÃO ROLO 10,50 525,00
2.00 FIO MONONYLON 4.0 C/AG C/24 25,99 51,98
10.00 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/500 11 FIOS 34,90 349,00
4.00 MÁSCARA TRIPLA 15,00 60,00
2.00 AVENTAL 4,90 9,80
1.00 ÁLCOOL 5 LITROS 70% 95,00 95,00
12.00 ALCOOL GEL 11,50 138,00
10.00 MASCARA PROTETOR FACIAL 30,00 300,00
2.00 ALCOOL GEL Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO COVID 193 5,29 10,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2020 LUVA PROCEDIMENTO ALGODÃO ROLO FIO MONONYLON 4.0 C/AG C/24 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/500 11 FIOS MÁSCARA TRIPLA AVENTAL ÁLCOOL 5 LITROS 70% ALCOOL GEL MASCARA PROTETOR FACIAL ALCOOL GEL Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO COVID 193 2.376,36
27/04/2020 Conforme DANFE Nº 1/15257; 1/15256; 1/15266; 1/15263; 1/15265; 2.376,36
15/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2405/2020 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 2.376,36
TOTAL 2.376,36 2.376,36 2.376,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.