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Última atualização realizada em 26/10/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IPE INST PREV DO ESTADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2432 Data de lançamento: 29/04/2020
Tipo de empenho: IPERGS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR
Natureza da despesa: IPERGS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
IPERGS PARTE PATRONAL, REF.: REFERENTE PATRONAIS FERIAS DE PAGTO MES DE MARÇO DE 2020 0,00 723,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2020 IPERGS PARTE PATRONAL, REF.: REFERENTE PATRONAIS FERIAS DE PAGTO MES DE MARÇO DE 2020 723,60
29/04/2020 FOLHA DE PGTO FÉRIAS PATRONAL REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2020 723,60
19/05/2020 Pagamento de Empenho 2432/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 723,60
TOTAL 723,60 723,60 723,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.