Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2522 |
Data de lançamento: |
05/05/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Pneu 195/60R15
Finalidade: 02 PNEUS 195/60 R15 LINGLONG ADQUIRIDO ATRAVESA CIRAU 018/2019 |
219,98 |
439,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2020 |
Pneu 195/60R15
Finalidade: 02 PNEUS 195/60 R15 LINGLONG ADQUIRIDO ATRAVESA CIRAU 018/2019 |
439,96 |
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19/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 002/10778; |
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439,96 |
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22/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2522/2020
IRMÃOS FLACH LTDA - 5965 |
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439,96 |
TOTAL |
439,96 |
439,96 |
439,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.