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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2541 Data de lançamento: 06/05/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Veículo placa ISF-6866 709,93 709,93
1.00 Veículo placa ISF-7059 709,93 709,93
1.00 Veículo placa IVE-1386 1.667,14 1.667,14
1.00 Veículo placa IHK-2256 765,17 765,17
1.00 Veículo placa IWE-1627 1.538,44 1.538,44
1.00 Veículo placa ALE-8814 694,78 694,78
1.00 VEÍCULO PLACA IZA-2E84 2.021,74 2.021,74
1.00 VEICULO PLACA IZA-2F14 2.021,74 2.021,74
1.00 VEICULO PLACA IZC-1D95 1.891,84 1.891,84
1.00 Volksvagen Caminhão 24.220 T 6X2 (prancha) Finalidade: RENOVAÇÃO DE SEGUROS - 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018. 1.069,84 1.069,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2020 Veículo placa ISF-6866 Veículo placa ISF-7059 Veículo placa IVE-1386 Veículo placa IHK-2256 Veículo placa IWE-1627 Veículo placa ALE-8814 VEÍCULO PLACA IZA-2E84 VEICULO PLACA IZA-2F14 VEICULO PLACA IZC-1D95 Volksvagen Caminhão 24.220 T 6X2 (prancha) Finalidade: RENOVAÇÃO DE SEGUROS - 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018. 13.090,55
06/05/2020 Veículo placa ISF-6866 Veículo placa ISF-7059 Veículo placa IVE-1386 Veículo placa IHK-2256 Veículo placa IWE-1627 Veículo placa ALE-8814 VEÍCULO PLACA IZA-2E84 VEICULO PLACA IZA-2F14 VEICULO PLACA IZC-1D95 Volksvagen Caminhão 24.220 T 6X2 (prancha) Finalidade: RENOVAÇÃO DE SEGUROS - 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018. 13.090,55
11/05/2020 Pagamento de Empenho 2541/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.309,05
08/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2541/2020 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 1.309,05
14/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2541/2020 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 1.309,05
13/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2541/2020 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 1.309,05
15/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2541/2020 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 1.309,05
14/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2541/2020 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 1.309,05
12/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2541/2020 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 1.309,05
11/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2541/2020 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 1.309,05
14/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2541/2020 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 1.309,05
09/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2541/2020 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 1.309,05
09/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2541/2020 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033 0,05
TOTAL 13.090,55 13.090,55 13.090,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.