Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2673 |
Data de lançamento: |
15/05/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
Recapagem PNEU 10.00 X 20 p/Caminhão - eixo de tração, profundidade mínima dos sulcos 20 mm
Finalidade: P/USO NO CAMINHÃO PRANCHA |
550,00 |
4.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2020 |
Recapagem PNEU 10.00 X 20 p/Caminhão - eixo de tração, profundidade mínima dos sulcos 20 mm
Finalidade: P/USO NO CAMINHÃO PRANCHA |
4.400,00 |
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26/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/131630; |
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4.400,00 |
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22/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2673/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.400,00 |
TOTAL |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.