Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2679 |
Data de lançamento: |
15/05/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
GALERIA DE CONCRETO 1,00 X 2,5 MTS
Finalidade: GALERIAS ESTRADA GERAL PINHÃO |
900,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2020 |
GALERIA DE CONCRETO 1,00 X 2,5 MTS
Finalidade: GALERIAS ESTRADA GERAL PINHÃO |
4.500,00 |
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15/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/029268666; |
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4.500,00 |
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19/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2679/2020
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 |
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1.612,85 |
19/05/2020 |
VALOR A SER PAGO COM RECURSO CIDE |
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-2.887,15 |
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19/05/2020 |
VALOR A SER PAGO COM RECURSO CIDE |
-2.887,15 |
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TOTAL |
1.612,85 |
1.612,85 |
1.612,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.