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Última atualização realizada em 12/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: POWERZZ LTDA FILIAL SANANDUVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2683 Data de lançamento: 15/05/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO AR EXTERNO - CARREG. POWERZZ - COD. AE 1062RS - ORIGINAL 434,87 434,87
1.00 FILTRO AR INTERNO - CARREG. POWERZZ - COD. AI 3014 RS - ORIGINAL Finalidade: CARREGADEIRA POWERZZ 936A 345,13 345,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2020 FILTRO AR EXTERNO - CARREG. POWERZZ - COD. AE 1062RS - ORIGINAL FILTRO AR INTERNO - CARREG. POWERZZ - COD. AI 3014 RS - ORIGINAL Finalidade: CARREGADEIRA POWERZZ 936A 780,00
15/05/2020 Conforme DANFE Nº 0/1792; 780,00
22/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2683/2020 POWERZZ LTDA Filial SANANDUVA - 5376 780,00
TOTAL 780,00 780,00 780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.