Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: POWERZZ LTDA FILIAL SANANDUVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2683 |
Data de lançamento: |
15/05/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO AR EXTERNO - CARREG. POWERZZ - COD. AE 1062RS - ORIGINAL |
434,87 |
434,87 |
1.00 |
FILTRO AR INTERNO - CARREG. POWERZZ - COD. AI 3014 RS - ORIGINAL
Finalidade: CARREGADEIRA POWERZZ 936A |
345,13 |
345,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2020 |
FILTRO AR EXTERNO - CARREG. POWERZZ - COD. AE 1062RS - ORIGINAL FILTRO AR INTERNO - CARREG. POWERZZ - COD. AI 3014 RS - ORIGINAL
Finalidade: CARREGADEIRA POWERZZ 936A |
780,00 |
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15/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 0/1792; |
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780,00 |
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22/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2683/2020
POWERZZ LTDA Filial SANANDUVA - 5376 |
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780,00 |
TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.