Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: POWERZZ LTDA FILIAL SANANDUVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2683 |
Data de lançamento: |
15/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO AR EXTERNO - CARREG. POWERZZ - COD. AE 1062RS - ORIGINAL |
434,87 |
434,87 |
| 1.00 |
FILTRO AR INTERNO - CARREG. POWERZZ - COD. AI 3014 RS - ORIGINAL
Finalidade: CARREGADEIRA POWERZZ 936A |
345,13 |
345,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2020 |
FILTRO AR EXTERNO - CARREG. POWERZZ - COD. AE 1062RS - ORIGINAL FILTRO AR INTERNO - CARREG. POWERZZ - COD. AI 3014 RS - ORIGINAL
Finalidade: CARREGADEIRA POWERZZ 936A |
780,00 |
|
|
| 15/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 0/1792; |
|
780,00 |
|
| 22/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2683/2020
POWERZZ LTDA Filial SANANDUVA - 5376 |
|
|
780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.