Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2704 |
Data de lançamento: |
19/05/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GEL P/ ULTRASSOM 5KG |
4,40 |
4,40 |
5.00 |
LUVA LATEX |
19,20 |
96,00 |
20.00 |
MASCARA C/ FILTRO PFF2
Finalidade: MATERIAL HOSPOTALAR Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus. |
9,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2020 |
GEL P/ ULTRASSOM 5KG LUVA LATEX MASCARA C/ FILTRO PFF2
Finalidade: MATERIAL HOSPOTALAR Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus. |
280,40 |
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19/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/14568; |
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280,40 |
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25/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2704/2020
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
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280,40 |
TOTAL |
280,40 |
280,40 |
280,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.