Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2738 |
Data de lançamento: |
20/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Recauchutagem PNEU 14.00 X 24 p/Motoniveladora - eixo de tração - agarradeira desenho L3 |
1.150,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2020 |
Recauchutagem PNEU 14.00 X 24 p/Motoniveladora - eixo de tração - agarradeira desenho L3 |
2.300,00 |
|
|
| 26/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/131998; |
|
2.300,00 |
|
| 22/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2738/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.300,00 |
| TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.