Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2861 |
Data de lançamento: |
22/05/2020 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS sobre Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO DE 2020 |
0,00 |
3.260,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2020 |
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO DE 2020 |
3.260,96 |
|
|
22/05/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO DE 2020 |
|
3.260,96 |
|
26/05/2020 |
ESTORNADO PARA SER EMPENHADO EM RECURSO DO PRESAL - SESSÃO ONEROSA |
|
-3.260,96 |
|
28/05/2020 |
ESTORNADO PARA SER EMPENHADO EM RECURSO DO PRESAL - SESSÃO ONEROSA |
-3.260,96 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.