Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2951 |
Data de lançamento: |
25/05/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1737.62 |
ÓLEO DIESEL S-10 |
2,79 |
4.847,96 |
33.36 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
3,93 |
131,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2020 |
ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
4.979,08 |
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25/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/24826; 000/24876; 000/24809; 000/24830; 000/24866; 000/24808; 000/24856; 000/24877; 000/24828; 000/24827; 000/24836; 000/24810; 000/24867; 000/24835; 000/24825; 000/24853; 000/24807; 000/24829; |
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4.979,08 |
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29/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2951/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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4.979,08 |
TOTAL |
4.979,08 |
4.979,08 |
4.979,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.