Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CONCRETOS BASSO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2956 |
Data de lançamento: |
26/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
TUBO DE CONCRETO 300MM |
25,30 |
632,50 |
| 50.00 |
TUBO DE CONCRETO 400MM |
30,45 |
1.522,50 |
| 8.00 |
TUBO DE CONCRETO 800MM - PA2 |
169,90 |
1.359,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2020 |
TUBO DE CONCRETO 300MM TUBO DE CONCRETO 400MM TUBO DE CONCRETO 800MM - PA2 |
3.514,20 |
|
|
| 26/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 002/3279; |
|
3.514,20 |
|
| 25/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2956/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.514,20 |
| TOTAL |
3.514,20 |
3.514,20 |
3.514,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.