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Última atualização realizada em 08/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PAULO CESAR VISENTINI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2985 Data de lançamento: 26/05/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CONECTOR PERFURANTE 8,70 26,10
2.00 PARAFUSO GALVANIZADO 20 CM 5,00 10,00
3.00 ARMAÇÃO AS 11 10,00 30,00
3.00 ISOLADOR CASTANHA 8,00 24,00
10.00 FIO SÓLIDO 10MM 5,60 56,00
120.00 CABO MULTIPLÉX Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA DE REQUALQUE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL 4,85 582,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2020 CONECTOR PERFURANTE PARAFUSO GALVANIZADO 20 CM ARMAÇÃO AS 11 ISOLADOR CASTANHA FIO SÓLIDO 10MM CABO MULTIPLÉX Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA DE REQUALQUE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL 728,10
26/05/2020 Conforme DANFE Nº 1/127; 728,10
09/06/2020 Pagamento de Empenho 2985/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 728,10
TOTAL 728,10 728,10 728,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.