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Última atualização realizada em 14/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2998 Data de lançamento: 28/05/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÁS R134 P/ AR CONDICIONADO 150,00 150,00
1.00 SOLDA PRATA 25,00 25,00
1.00 ADAPTADOR BRONZA 30,00 30,00
1.00 CONEXÃO FEMEA 12,00 12,00
1.00 VENTILADOR AXIAL 2,50 2,50
6.00 ABRAÇADEIRA 1,00 6,00
1.00 NITROGÊNIO 35,00 35,00
1.00 FILTRO SECADOR Finalidade: PEÇAS CONSERTO AR CONDICIONADO MOTONIVELADORA CATERPILAR 140H 156,50 156,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2020 GÁS R134 P/ AR CONDICIONADO SOLDA PRATA ADAPTADOR BRONZA CONEXÃO FEMEA VENTILADOR AXIAL ABRAÇADEIRA NITROGÊNIO FILTRO SECADOR Finalidade: PEÇAS CONSERTO AR CONDICIONADO MOTONIVELADORA CATERPILAR 140H 417,00
28/05/2020 Conforme DANFE Nº 000/1960; 417,00
22/06/2020 Pagamento de Empenho 2998/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 417,00
TOTAL 417,00 417,00 417,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.