Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3053 |
Data de lançamento: |
02/06/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FITA AUTOFUSÃO 19M |
12,50 |
25,00 |
10.00 |
FITA ISOLANTE 20 M
Finalidade: MATERIAL ELETRICO SEC. OBRAS |
5,20 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2020 |
FITA AUTOFUSÃO 19M FITA ISOLANTE 20 M
Finalidade: MATERIAL ELETRICO SEC. OBRAS |
77,00 |
|
|
02/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/0259340; |
|
77,00 |
|
13/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3053/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
77,00 |
TOTAL |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.