Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DEZ ELETRECIDADE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3065 |
Data de lançamento: |
02/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
ELETRODUTO 3/4 CORRUGADO |
1,58 |
1.575,00 |
| 50.00 |
EMENDA ELETRODUTO 3/4
Finalidade: MATERIAL PARA VIAS PUBLICAS E PRAÇAS SEC. OBRAS |
1,40 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2020 |
ELETRODUTO 3/4 CORRUGADO EMENDA ELETRODUTO 3/4
Finalidade: MATERIAL PARA VIAS PUBLICAS E PRAÇAS SEC. OBRAS |
1.645,00 |
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| 02/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 55/16552; |
|
1.645,00 |
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| 02/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3065/2020
DEZ ELETRECIDADE LTDA - 5788 |
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1.645,00 |
| TOTAL |
1.645,00 |
1.645,00 |
1.645,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.