Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGNARO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3078 |
Data de lançamento: |
03/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21.00 |
ALMOÇO |
13,00 |
273,00 |
| 1.00 |
REFRIGERANTE 2 LT
Finalidade: VIANDAS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. OBRAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2020 |
ALMOÇO REFRIGERANTE 2 LT
Finalidade: VIANDAS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. OBRAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO |
280,00 |
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| 23/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1133; |
|
280,00 |
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| 08/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3078/2020
Panificadora Pagnaro Ltda - 135 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.