Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MANTOMAC- COM. DE PEçAS E SERVIçOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3118 |
Data de lançamento: |
08/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO DO ACELERADOR - MÃO - COD. 389181
Finalidade: ROLO DYNAPAC CA 150 |
279,07 |
279,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2020 |
CABO DO ACELERADOR - MÃO - COD. 389181
Finalidade: ROLO DYNAPAC CA 150 |
279,07 |
|
|
| 09/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/56100; |
|
279,07 |
|
| 13/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3118/2020
Mantomac- Com. de Peças e Serviços Ltda - 2842 |
|
|
279,07 |
| TOTAL |
279,07 |
279,07 |
279,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.