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Última atualização realizada em 26/10/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3237 Data de lançamento: 19/06/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2020 0,00 1.287,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2020 VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2020 1.287,23
19/06/2020 FOLHA DE PGTO 06/2020 1.287,23
30/06/2020 Pagamento de Empenho 3237/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.287,23
TOTAL 1.287,23 1.287,23 1.287,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.