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Última atualização realizada em 04/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3493 Data de lançamento: 30/06/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TINTA ESMALTE 95,00 95,00
2.00 SOLVENTE 19,00 38,00
2.00 PINCEL TAMANHO GRANDE 12,00 24,00
6.00 TINTA PARA TELHADO 18LTS 245,00 1.470,00
3.00 PINCEL TAMANHO MÉDIO 6,00 18,00
1.00 TINTA ESMALTE 148,00 148,00
3.00 ROLO DE LÃ 15CM 22,00 66,00
2.00 ROLO DE LÃ 23 CM S/CABO 33,00 66,00
1.00 TRINCHA SINTETICA 0,15X0,08CM 16,00 16,00
1.00 TINTA ACRILICA 18 L 484,00 484,00
5.00 TINTA ACRILICA 18 L Finalidade: PINTURA PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE 379,00 1.895,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2020 TINTA ESMALTE SOLVENTE PINCEL TAMANHO GRANDE TINTA PARA TELHADO 18LTS PINCEL TAMANHO MÉDIO TINTA ESMALTE ROLO DE LÃ 15CM ROLO DE LÃ 23 CM S/CABO TRINCHA SINTETICA 0,15X0,08CM TINTA ACRILICA 18 L TINTA ACRILICA 18 L Finalidade: PINTURA PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE 4.320,00
20/08/2020 Conforme DANFE Nº 890/030548807; 4.320,00
27/08/2020 Pagamento de Empenho 3493/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.320,00
TOTAL 4.320,00 4.320,00 4.320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.