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Última atualização realizada em 27/10/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3512 Data de lançamento: 30/06/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS 2.387,70 2.387,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2020 COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS 2.387,70
30/06/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 000/25388; 000/25348; 000/25361; 000/25387; 000/25360; 000/25375; 000/25342; 000/25391; 000/25389; 000/25380; 000/25379; 000/25385; 000/25382; 2.387,70
08/07/2020 Pagamento de Empenho 3512/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.387,70
TOTAL 2.387,70 2.387,70 2.387,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.