Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3552 |
Data de lançamento: |
07/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
anis |
2,16 |
6,48 |
| 4.00 |
camomila |
1,94 |
7,76 |
| 2.00 |
CANELA EM RAMA |
2,27 |
4,54 |
| 2.00 |
Chá de caixinha - sachê |
2,99 |
5,98 |
| 1.00 |
Chá de caixinha - sachê
Finalidade: MATERIAL DE COPA E COZINHA |
2,27 |
2,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2020 |
anis camomila CANELA EM RAMA Chá de caixinha - sachê Chá de caixinha - sachê
Finalidade: MATERIAL DE COPA E COZINHA |
27,03 |
|
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| 07/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/8080; |
|
27,03 |
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| 22/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3552/2020
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 |
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27,03 |
| TOTAL |
27,03 |
27,03 |
27,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.