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Última atualização realizada em 01/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOCILEI MARIA VANZO BEARZI MERCADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3563 Data de lançamento: 08/07/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: RECURSOS DO FNAS/ SUAS-INCREMENTO TEMPORÁRIO - COVID-19- PORTARIA Nº 378/2020
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Rec.FNAS/SUAS-Incr.Temp.COVID-19-Port.378/2020

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 ÁLCOOL 70% 1 LT 8,98 71,84
3.00 ALCOOL GEL 13,98 41,94
12.00 ÁGUA SANITÁRIA QBOA 5,88 70,56
24.00 DETERGENTE LOUÇA 500 ML 2,08 49,92
10.00 sabão de alcool em barra 4,28 42,80
2.00 SABÃO EM PÓ 2 KG 15,78 31,56
5.00 SABONETE DE LIQUIDO PRODUTOS UTILIZADOS PARA O USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS PARA A PREVENÇÃO DA PANDEMIA. Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA O USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS PARA A PREVENÇÃO DA PANDEMIA. 6,22 31,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2020 ÁLCOOL 70% 1 LT ALCOOL GEL ÁGUA SANITÁRIA QBOA DETERGENTE LOUÇA 500 ML sabão de alcool em barra SABÃO EM PÓ 2 KG SABONETE DE LIQUIDO PRODUTOS UTILIZADOS PARA O USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS PARA A PREVENÇÃO DA PANDEMIA. Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA O USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS PARA A PREVENÇÃO DA PANDEMIA. 339,72
08/07/2020 Conforme DANFE Nº 001/192; 339,72
16/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3563/2020 JOCILEI MARIA VANZO BEARZI Mercado - 547 339,72
27/07/2020 erro -339,72
27/07/2020 ESTORNADO PARA SER EMPENHADO EM DOTAÇÃO VINCULADA AO CRAS -339,72
27/07/2020 ESTORNADO PARA SER EMPENHADO EM DOTAÇÃO VINCULADA AO CRAS -339,72
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.