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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3846 Data de lançamento: 20/07/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.92 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBISTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX IZG 3E41 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 4,42 158,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2020 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBISTÍVEL PARA VEÍCULO ONIX IZG 3E41 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 158,77
20/07/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 000/025559; 158,77
22/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3846/2020 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 158,77
22/07/2020 ERRO -158,77
23/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3846/2020 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 158,77
23/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3846/2020 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 158,77
23/07/2020 ERRO -158,77
TOTAL 158,77 158,77 158,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.