| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 3934 | Data de lançamento: | 23/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JULHO DE 2020 | 0,00 | 5.225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2020 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JULHO DE 2020 | 5.225,00 | ||
| 23/07/2020 | FOLHA DE PGTO 07/2020 | 5.225,00 | ||
| 23/07/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIRO TUTELAR, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Conselho Tutelar | 574,75 | ||
| 31/07/2020 | Pagamento de Empenho 3934/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.650,25 | ||
| TOTAL | 5.225,00 | 5.225,00 | 5.225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 23/07/2020 | 574,75 | Lançada | |
| TOTAL | 574,75 |